問題二:補稅點是怎麽算的? 這裏恭及對方的進項稅,他們說虧了,是進項稅少,抵扣後稅負超過了8%(稅負=應交增值稅/銷售額)。只能說明要不他們挺黑的,進貨和銷貨的差價較高(差價越大利潤越大,交的增值稅也越多);要不進貨渠道不合法,不能取得增值稅專用票(沒有專用票就不能計入進項稅,抵扣銷項稅額)。
應交增值稅=銷項稅額-進項稅額
銷項稅=不含稅價*17%
問題三:補稅點什麽意思? 補交增值稅當然涉及地稅(城建稅、教育費附加等要繳納。
補交前年度所有稅款費分分
“借”以前年度損益調整,具體就省了分錄吧
6901 以前年度損益調整
壹、本科目核算企業本年度發生的調整以前年度損益的事項以及本年度發現的重要前期差錯更正涉及調整以前年度損益的事項。企業在資產負債表日至財務報告批準報出日之間發生的需要調整報告年度損益的事項,也可以通過本科目核算。
二、以前年度損益調整的主要賬務處理。
(壹)企業調整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損,借記有關科目,貸記本科目;調整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會計分錄。
(二)由於以前年度損益調整增加的所得稅費用,借記本科目,貸記“應交稅費――應交所得稅”等科目;由於以前年度損益調整減少的所得稅費用做相反的會計分錄。
(三)經上述調整後,應將本科目的余額轉入“利潤分配――未分配利潤”科目。本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記“利潤分配―― 未分配利潤”科目;如為借方余額做相反的會計分錄。
三、本科目結轉後應無余額。
問題四:給供應商補稅點後該怎麽做賬? 10分 聽過這種交易。妳可以再給供應商開90元(1170-1080)的增值稅票,註意90元是含稅的金額。這樣就剛好平賬了。
問題五:淘寶買東西要開普通發票,需要補稅點嗎 寶貝上有說明可提供發票的,就不需要了,壹般淘寶集市店如果要開普通發票都是需要補稅點的
問題六:請問:很多公司說給客戶按6個點來開票,那是什麽意思呢?是要私下再補稅點嗎?謝謝! 很多公司說給客戶按6個點來開票就是按開票金額加收6%的稅金。不用私下再補稅點來了。
問題七:補稅是什麽意思啊? 很多單位的稅點不是17%的嘛? 補稅是因為妳少交稅了,稅點17%是增值稅稅率,但它可以抵扣進項稅,所以實際稅負沒有那麽多
問題八:急!稅務日常檢查 說我們稅點低,現在要查賬補稅怎麽辦。怎麽處理這樣的問題! 請有經驗人士進 您好:您是老板還是老板的親朋,這裏有個問題必須先弄清楚,妳們是查賬征收還是核定征收,就是說如果妳們財務不健全,稅務可以按同行業稅負征收,如果有賬且健全,就查賬征收,正規企業都是查賬征收,這樣增值稅交幾個點不是稅務局定的,如果我虧損或銷售少根本就交不到8.5那個點位,,妳也不能簡單說會計腦子搭錯了,她說的3個點與妳說的5個點是根據什麽算出來的,
妳們報稅,稅務自己也會算的,財務必須要健全,自己得弄清楚稅務如何籌劃,是建廠前必須考慮的,成立兩年多,還沒健全?
妳已經說了妳們財務不健全,稅務讓妳查補沒問題,這樣吧,妳找稅務問問是不是核定征收,因為妳們兩年多了稅都是應該在網上申報,應該健全了,我不教妳歪路,如真象妳說的那樣,該開的都開了,問題不大,稅點低有漏稅之嫌,但沒有證據說明妳們漏稅,所以才讓妳們自查,老板出面吧,別老讓會計為難,
以上說得狠了些,但我是站在會計的角度上講的,望理解.
問題九:酒店開增值稅專用發票要補稅點13%的錢是什麽意思 訛人的意思。酒店餐飲和住宿的專用發票增值稅率為6%,門面的報價是含稅價格,不允許另外加價。可以向12366投訴。
問題十:營改增壹般納稅人被認定後之前的3%的稅點要按11%點補稅嗎 不用。這是政策變化與企業 以前的業務無關。